截止时间:2025年2月27日18:00整
公告说明:就******银行内部控制审计服务采购项目(2024-2026年度)供应商进行征集
征集需求描述:
一、项目名称
******银行内部控制审计服务采购项目(2024-2026年度)
二、项目背景
******银行保险机构应当聘请独立、专业、具备相应资质的外部审计机构进行财务审计,并对公司内部控制情况进行定期评估,结合内控审计工作需要,******银行内部控制审计服务(2024-2026年度)项目征集供应商。
三、项目需求
(一)服务内容
******银行开展2024-2026年度内部控制审计,并相应出具内部控制审计报告。
(二)服务要求
******商行市场环境,能够将原则性和灵活性综合运用,针对性地提出建议和采取有效措施支持我行相关工作。
2.工作计划及进度的合理安排:能够站在本行角度,充分考虑可能出现的各类问题,能够服从本行的工作安排,合理制定工作计划,保证工作进度。
******事务所基本情况、专业资质、知名度、奖惩情况等。
4.安全保密:能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。
5.职业素养:具有良好的职业道德记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。
6.执业水平:具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力等。
7.增值服务:可为本行在提供的增值服务。
四、商务要求
(一)供应商准入条件(资质要求)
1. 具有相应的民事行为能力;
2. 具有独立承担民事义务的能力;
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4. 具有履行合同所必需的条件,如设备、专业技术能力等;
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6. 信用情况良好,在最近三年经营活动中,没有重大违法记录,未被列为失信被执行人;
7. 最近三年内与我行无法律诉讼或违约纠纷;
8. 未被我行列入不良类黑名单(限制期限已届满的除外);
9. ******事务所管理办法》等规定的条件。
10. 本项目不接受联合体投标。
(二)需提交材料:
******事务所的营业执照和执业证书复印件、法定代表人身份证及授权代表人身份证复印件。
******事务所近三年经审计的财务报告复印件。
(三)提供保守我行商业秘密,维护信息安全承诺函。
(四)项目小组人员构成、项目负责人及主要成员简介及其相关资格证书的复印件。
(五)提供至少三份近三年内与相似项目的中标通知书、合同等证明材料。
(六)近三年内受到财政部门行政处罚、处理情况,如无,请自行出具承诺说明。
(七)出具与其它报名的供应商不存在任何关联关系承诺说明及“信用中国”网站查询结果打印件。
(八)公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
(九)供应商认为与本项目有关的其他资料。
注:以上资料均需提供加盖公章的扫描件,并形成一个PDF或是WORD格式文件(形成多个文件的不符合要求)。供应商须对资料的清晰度负责,若因资料模糊不清导致的此次征集审查不通过,自行承担相关责任。上述资料中禁止出现任何附加条件的声明、说明等,若出现上述情况做未提交处理。
(四)提交方式:
1.报名截止时间:2025年2月27日18:00整
******银行集采平台(************银行股份有限司”(注册步骤详见******:8080/cms/channel/help2/140.htm),审核通过后,在线上传报名材料(报名步骤:登录系统—投标管理—征集公告查看—报名)。如已注册,可直接报名,报名后请自行查看审核信息。(注:供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假资料,并由此承担法律风险和赔偿责任。)
(四)联系方式
联系人:陈易平
电话: 0851-88607603
邮箱:chenyiping@bgzchina.com
五、其他注意事项
(一)本公告仅为征集供应商之用,非采购要约邀请,我行将在报名结束后2个工作日内,统一对供应商资格进行审查,符合要求的供应商方能参加该项目后续采购活动。
(二)报名单位需自行承担报名准备资料所发生的费用。
(三)报名单位提交的所有资料仅供我行对其资格或资质审核之用,恕不退还。
(四)提供的所有证照须在有效期内。
******银行集中采购管理平台。
******有限公司
2025年2月20日